强化监督指导 提高内审质效 ——州国资委检查组到凉山农投集团检查指导内审工作

发布日期:2023年12月26日浏览次数:3327

为提高内部审计监督责任意识,进一步规范国有企业内部控制体系建设,实现内审工作制度化、规范化、常态化。12月22日,州国资委检查组对集团2023年巡视巡查反馈问题整改情况、2022年财务决算审计发现问题整改情况、2023年内部审计工作开展情况以及2023年违规责任追究工作开展情况进行检查指导,董办、纪检监察室、风控内审部主要负责人陪同。

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此次检查采取座谈交流、查阅资料、现场问询等方式进行。座谈会上,检查组传达了省州关于加强企业内部审计工作有关重要会议文件精神,并就检查目的、检查重点以及具体要求进行详细说明。风控内审部就内审体系建设、内审工作开展、创新审计工作、内控管理等作相关汇报。

本次检查工作要求:一是要高度认识内部审计的重要性,内部审计是完善公司治理的必要环节,也是规范公司治理结构的内在要求;二是压牢压实整改工作责任,充分发挥审计“治已病、防未病”的职能;三是依法依纪依规开展监督检查工作,加大监督力度,创新监督方法,不断推动内部审计工作向纵深发展。

凉山农投集团将以此次检查指导工作为契机,全面梳理内审工作情况,完善内审工作机制,规范企业经营管理,助力集团的高质量发展。

(拟稿:方俊,审稿:李昊然