为摸清今年上半年集团财务实际情况,加强内部监督,降低企业经营风险,提高财务工作水平,进一步规范财务管理制度和内部控制制度,集团公司成立的财务内部检查小组于2022年8月16日-8月19日对各下属企业财务资料的规范性、可靠性、合规性及资产负债账实相符情况进行专项检查。
此次财务检查全面梳理了各企业上半年财务工作中存在的问题并形成反馈意见及问题清单。各企业均表示将充分运用此次财务检查成果,根据发现的问题,及时提出整改措施,落实整改工作,确保每项检查发现的问题真改、实改、改到位,发挥出财务工作在内控方面的纽带作用,以点带面建立健全好企业内控制度。并在总结好本次检查成效的基础上,谋划好2022年下半年的检查工作,为2022年财务决算打好基础,以持之以恒的决心推动企业健康长效运行。
(拟稿人:龚雪瑶 审稿人:邵玥)