凉山州农投集团财务部对下属企业2023年度上半年财务运行情况开展内部检查工作

发布日期:2023年07月25日浏览次数:1580

为夯实财务基础工作、规范财务行为、提升财务信息质量、强化财务管控、规范财务支出,切实提高资金使用效益,集团财务部联合风控内审部于7月10日至25日深入各下属子公司就2023年上半年财务工作进行检查。

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检查组通过沟通交流、现场查阅财务凭证和相关资料等方式重点对下属各子公司会计基础工作、财务文件制度执行、费用核销、会计核算、八项规定执行情况、纳税资料、财务管理等7个方面进行检查。目前,检查组在此次检查中发现各子公司存在财务制度建设有待进一步完善、个别财务审核不规范、财务附件不齐全等问题。针对检查中发现的各项问题也与子公司财务人员进行沟通交流,并对费用报销流程、固定资产管理、库存及采购管理等方面提出整改建议。

各下属子公司财务人员纷纷表示,要以此次检查为契机,提高自身政治站位,明确下步工作思路,不断提升财务精细化、精益化管理水平。要做深做细日常财务核算管理工作,认真梳理完善薄弱环节,努力推动财务管理工作再上新台阶、再创新业绩。同时根据检查中发现的不足,补短板强弱项,严格按照本次检查的反馈意见、建议及时进行整改完善,推动财务工作高质量发展。

下一步,财务部将督促各企业以问题为导向,做到深查、实纠、真改,确保企业资产和财务的安全、合法、合规,降低风险,推动企业健康稳健发展。

(拟稿人:龚雪瑶,审稿人:邵玥)